نبذة عن الشركة
تعد شركة البحر الأحمر العالمية، وهي شركة مساهمة عامة سعودية، مظلة لأعمال شركة خدمات الإسكان في البحر الأحمر (RSHS)، وقسم الإسكان الصناعي، وشركة البحر الأحمر للإسكان الميسر (RSAH)، ذراع الإسكان الميسر، وشركة البحر الأحمر لمواد البناء (RSBM)، قسم مواد البناء. منذ تأسيس أولى شركاتنا التابعة قبل 4 عقود، انعكست تقنيات البناء المبتكرة وانتشار أعمالنا من خلال محفظة منتجاتنا المتنوعة وبصمتنا الناجحة عبر قطاعات الصناعة. وبينما رسخنا وجودنا في أكثر من 65 دولة حول العالم، فقد عززنا بشكل فعال حضورنا وسمعتنا كشركة رائدة في مجال البناء المعياري خارج الموقع.
نبذة عن الدور الوظيفي
بصفتك مسؤول تدقيق داخلي، ستكون مسؤولاً عن تقييم ومراقبة وتعزيز بيئة الرقابة الداخلية وأطر إدارة المخاطر والعمليات التشغيلية في جميع أنحاء الشركة. ستنسق مع مختلف الإدارات التشغيلية والمالية والتقنية لضمان الامتثال لسياسات الشركة والأطر التنظيمية والمعايير القانونية. يشمل دورك مساعدة الإدارة العليا في تطوير خطط التدقيق القائمة على المخاطر، وإعداد تقديرات التدقيق المالي والتشغيلي، وإدارة مهام التدقيق الميداني، ومراجعة الامتثال للعقود والمستندات المقدمة، وتفقد مواقع المشاريع والمصانع لضمان الامتثال الإجرائي والسلامة، والحفاظ على جداول تدقيق صارمة وجودة إعداد التقارير عبر جميع أنشطة الشركة.
المسؤوليات
فهم معايير التدقيق الداخلي وسياسات الشركة والأطر التنظيمية لتطوير جداول زمنية للمهام وميزانيات التدقيق. مراقبة وتتبع وإعداد تقارير حول تقدم مراجعات التدقيق الداخلي، واختبار الرقابة، وخطط العمل التصحيحية. فهم وضمان الامتثال الكامل لجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية وعقود الشركة. تطوير حلول تقنية، واستراتيجيات تدقيق، وخطط تخفيف المخاطر في حوكمة الشركات، والرقابة المالية، والإدارة التشغيلية. إجراء الأبحاث وإصدار تقارير التدقيق الداخلي، وتطوير العروض التقديمية التنفيذية، واقتراح حلول برمجية مؤتمتة للتدقيق. ضمان الدقة والمساءلة التامة في ترميز وتعديل وكتابة نتائج التدقيق والتقارير الرسمية والخطابات الرسمية ومذكرات الإدارة. الاحتفاظ بملفات تدقيق مفصلة، وسجلات الاختبار، وأوراق العمل، والوثائق باستخدام أنظمة وإجراءات البرمجيات المعمول بها. المساعدة في تدريب الموظفين الداخليين ووحدات الأعمال على الامتثال للرقابة الداخلية وأدوات برمجيات التدقيق الداخلي. المساعدة في ميزانية التدقيق السنوية، وتخصيص الموارد، وجدولة المهام. مراجعة عمليات المشتريات للسلع والخدمات، بما في ذلك تقييم اختيارات الموردين والاستشاريين والمقاولين من الباطن. التواصل المستمر مع رؤساء الأقسام، ومشرفي المواقع، وقادة المصانع، والإدارة التنفيذية. تحليل البيانات المالية التقنية، وسير العمل التشغيلي، وسجلات المشاريع لتقديم تقديرات دقيقة للمخاطر وتأثير التكلفة. ضمان إنجاز جميع مهام التدقيق والمراجعات الخاصة في الوقت المحدد وبما يتوافق بدقة مع ميزانيات التدقيق المعتمدة. صياغة برامج التدقيق، ومصفوفات الرقابة، ومخططات تدفق العمليات باستخدام برامج تدقيق متخصصة. إجراء تقديرات للجداول الزمنية لمهام التدقيق، وساعات الموارد، والتكاليف المالية المحتملة. اتخاذ القرارات بشأن منهجيات التدقيق الداخلي الأكثر ملاءمة، وتقنيات أخذ العينات، واستراتيجيات اختبار الرقابة لكل مرحلة من مراحل المهمة. الإشراف على عمليات الحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، وكشوف المرتبات، ودفتر الأستاذ العام وتدقيقها. حضور وجدولة اجتماعات البدء/الانتهاء من التدقيق مع مديري الأقسام، والمراجعين الخارجيين، والاستشاريين، والقيادة التنفيذية. حضور مؤتمرات المحاسبة والتدقيق لتوسيع المعرفة المهنية، والحفاظ على المؤهلات المهنية، وبناء الشبكات المهنية. الحفاظ على تراخيص برامج التدقيق، والأدوات الرقمية، وجرد أجهزة التدقيق. أداء واجبات أخرى ذات صلة وتحقيقات مخصصة حسب الحاجة والتكليف.
المؤهلات
3 - 6 سنوات من الخبرة المباشرة في التدقيق الداخلي، أو التدقيق الخارجي، أو حوكمة الشركات، أو إدارة المخاطر. العضوية المهنية: يشترط وجود عضوية سارية في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA) (على سبيل المثال: عضو زمالة/عضو مشارك، أو شهادة فني/منتسب في SOCPA). التعليم: درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو إدارة الأعمال أو تخصص مماثل. الشهادات: تُعد الشهادات الإضافية مثل CIA (مدقق داخلي معتمد) أو CISA (مدقق نظم معلومات معتمد) ميزة إضافية. الكفاءة في البرمجيات: كفاءة قوية في برامج إدارة التدقيق، وأنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) (مثل Microsoft Dynamics 365 أو SAP أو Oracle)، وأدوات تحليل البيانات المتخصصة. أدوات المكتب وإعداد التقارير: خبرة متقدمة في Microsoft Excel وPower Point وWord مع خبرة مثبتة في تطوير لوحات معلومات التدقيق، وجداول البيانات التحليلية، والتقارير الرسمية.
About the Company
Red Sea International Company, a Saudi Public Joint Stock Company comprises the businesses of Red Sea Housing Services (RSHS), the Industrial Housing Division, Red Sea Affordable Housing (RSAH), the affordable housing arm, and Red Sea Building Materials (RSBM), the Building Materials Division. Since the establishment of our first subsidiary 4 decades ago, Our innovative building techniques and business spread is reflected through the diversified product portfolio and successful imprint across industry sectors. Whilst establishing our footprint in over 65 countries worldwide, we have actively embedded our presence and reputation as the leader in off-site modular construction.
About the Role
As an Internal Audit Officer, you will be responsible for evaluating, monitoring, and enhancing the internal control environment, risk management frameworks, and operational processes across the company. You will coordinate with various operational, financial, and technical departments to ensure compliance with organizational policies, regulatory frameworks, and statutory standards. Your role includes assisting senior management with developing risk-based audit plans, preparing financial and operational audit estimates, managing audit field engagements, reviewing contract compliance and submittals, inspecting project and factory sites for procedural and safety compliance, and maintaining strict audit schedules and reporting quality across all company activities.
Responsibilities
Understanding internal audit standards, corporate policies, and regulatory frameworks to develop engagement time schedules and audit budgets. Monitoring, tracking, and reporting the progress of internal audit reviews, control testing, and corrective action plans. Understanding and ensuring full compliance with all statutory, regulatory, and corporate contract requirements. Developing technical solutions, audit strategies, and risk mitigation plans in corporate governance, financial control, and operational management. Researching and issuing internal audit reports, developing executive presentations, and proposing automated audit software solutions. Ensuring complete accuracy and accountability in coding, editing, and writing audit findings, formal reports, official letters, and management memos. Maintaining detailed audit files, testing records, working papers, and documentation using applicable software systems and procedures. Assisting with training internal staff and business units on internal control compliance and internal audit software tools. Assisting with annual audit budgeting, resource allocation, and engagement scheduling. Reviewing procurement processes for goods and services, including evaluations of vendor, consultant, and subcontractor selections. Communicating continuously with department heads, site supervisors, factory leads, and executive management. Analyzing technical financial data, operational workflows, and project records to provide precise risk and cost-impact estimates. Ensuring all audit assignments and special reviews are completed on time and strictly within approved audit budgets. Drafting audit programs, control matrices, and process flowcharts using specialized audit software programs. Making estimations for audit engagement timescales, resource hours, and potential financial impact costs. Deciding on the most appropriate internal audit methodologies, sampling techniques, and control testing strategies for each assignment stage. Overseeing and auditing accounts payable, accounts receivable, payroll, and general ledger operations. Attending and scheduling audit entrance/exit meetings with department managers, external auditors, consultants, and executive leadership. Attending accounting and audit conferences to broaden professional knowledge, maintain professional credentials, and network. Maintaining audit software licenses, digital tools, and audit hardware inventories. Performing other related duties and ad-hoc investigations as required and assigned.
Qualifications
3 -6 years of direct experience in internal audit, external audit, corporate governance, or risk management. Professional Membership: Active membership in the Saudi Organization for Chartered and Professional Accountants (SOCPA) is required (e.g., SOCPA Fellow/Associate Member, or SOCPA Technician/Affiliate Certification). Education: Bachelor’s degree in accounting, Finance, Business Administration, or an equivalent discipline. Certifications: Additional certifications such as CIA (Certified Internal Auditor) or CISA (Certified Information Systems Auditor) are a plus. Software Proficiency: Strong proficiency with audit management software, ERP systems (e.g., Microsoft Dynamics 365, SAP, or Oracle), and specialized data analytics tools. Office & Reporting Tools: Advanced expertise in Microsoft Excel, Power Point, and Word with demonstrated experience in developing audit dashboards, analytical spreadsheets, and formal reports.