نبحث عن مدقق داخلي ذي خبرة لتقييم الضوابط المالية والتشغيلية بشكل مستقل، وتحديد المخاطر، وضمان الالتزام بسياسات الشركة، تقديم توصيات لتحسين العمليات التجارية في شركة مطر القابضة وقطاعاتها المختلفة.
المسؤوليات الرئيسية
- إجراء عمليات التدقيق الداخلي التي تغطي العمليات المالية والتشغيلية والتجارية.
- تقييم الضوابط الداخلية وإدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة.
- مراجعة السجلات المحاسبية والمعاملات المالية والمشتريات والمخزون وكشوف المرتبات والعمليات التجارية الأخرى.
- تحديد نقاط الضعف في الرقابة والمخاطر المالية والثغرات في العمليات والتجاوزات.
- إعداد تقارير تدقيق تفصيلية تتضمن النتائج والتوصيات العملية.
- إجراء عمليات تدقيق للمتابعة لضمان تنفيذ الإجراءات التصحيحية.
- مراجعة الامتثال لسياسات الشركة وإجراءاتها واللوائح المعمول بها.
- تدقيق عمليات التصنيع والمستودعات والإنتاج والمشتريات والمخزون عند الحاجة.
- تقييم فصل المهام وضوابط التفويض وعمليات الاعتماد.
- العمل عن كثب مع أقسام المالية والموارد البشرية والمشتريات والعمليات والأقسام الأخرى.
- تقديم نتائج وتوصيات التدقيق الهامة إلى الإدارة العليا.
المؤهلات والخبرة
- درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو مجال ذي صلة.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال التدقيق الداخلي.
- يُفضل بقوة وجود خبرة في الشركات التصنيعية أو الصناعية أو مجموعات الشركات المتنوعة.
- معرفة قوية بالضوابط الداخلية وتقييم المخاطر والمحاسبة ومنهجيات التدقيق.
- خبرة في التعامل مع أنظمة ERP وبرنامج Microsoft Excel.
- يُفضل الحصول على شهادة CIA أو ACCA أو CPA أو ما يعادلها من الشهادات المهنية.
المهارات المطلوبة
- مهارات قوية في التحليل وحل المشكلات.
- اهتمام ممتاز بالتفاصيل.
- مهارات قوية في كتابة التقارير والتواصل.
- القدرة على العمل بشكل مستقل والحفاظ على سرية التدقيق.
- مستوى عالٍ من النزاهة وأخلاقيات المهنة.
- القدرة على تحديد المخاطر وتقديم توصيات عمل عملية.
We are looking for an experienced Internal Auditor to independently assess financial and operational controls, identify risks, ensure compliance with company policies, and provide recommendations to improve business processes across Matar Holding and its business divisions.
Key Responsibilities
- Conduct internal audits covering financial, operational, and business processes.
- Evaluate internal controls, risk management, and governance procedures.
- Review accounting records, financial transactions, procurement, inventory, payroll, and other business processes.
- Identify control weaknesses, financial risks, process gaps, and irregularities.
- Prepare detailed audit reports with findings and practical recommendations.
- Conduct follow-up audits to ensure corrective actions are implemented.
- Review compliance with company policies, procedures, and applicable regulations.
- Audit manufacturing, warehouse, production, procurement, and inventory processes where required.
- Evaluate segregation of duties, authorization controls, and approval processes.
- Work closely with Finance, HR, Procurement, Operations, and other departments.
- Present significant audit findings and recommendations to senior management.
Qualifications & Experience
- Bachelor's degree in Accounting, Finance, or a related field.
- Minimum 10 years of relevant experience in Internal Audit.
- Experience in manufacturing, industrial, or diversified group companies is highly preferred.
- Strong knowledge of internal controls, risk assessment, accounting, and audit methodologies.
- Experience with ERP systems and Microsoft Excel.
- CIA, ACCA, CPA, or equivalent professional certification is preferred.
Required Skills
- Strong analytical and problem-solving skills.
- Excellent attention to detail.
- Strong report-writing and communication skills.
- Ability to work independently and maintain audit confidentiality.
- High level of integrity and professional ethics.
- Ability to identify risks and provide practical business recommendations.